Siirry sisältöön
Mikkeli360 Avoin näkymä kaupunkiin
Valikko

Päätökset / Kaupunginhallitus / 15.12.2025 / § 424

Kaupunginhallitus · ma 15.12.2025 · § 424

Sisäisen tarkastuksen raportti

Päätösehdotuksen mukaisesti Pöytäkirja · asianumero MliDno-2025-1811

Lyhyesti

Esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen raportin, sekä edellyttää siinä esitettyjen kehittämistoimien toimeenpanoa raportilla esitellyn aikataulun mukaisesti.

Päätösehdotuksen mukaisesti

Tekoälyn tuottama tiivistelmä

Kaupunginhallitus hyväksyi KPMG:n tekemän sisäisen tarkastuksen raportin ja edellyttää, että sen suosittamat kehittämistoimet toteutetaan raportin aikataulussa. Vuonna 2025 tehtiin yksi sisäinen tarkastus, ja raportti julkaistaan käsittelyn jälkeen.

Hallinto ja henkilöstö

Tekoälyn (claude-opus-5-5) tekemä tiivistelmä alla olevasta lähteen tekstistä. Ei virallinen asiakirja; tarkista asia aina lähteestä.

Lähteen teksti

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että KPMG:n konsultit PInja Huuskonen ja Harri Leppinimiemi selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen raportin, sekä edellyttää siinä esitettyjen kehittämistoimien toimeenpanoa raportilla esitellyn aikataulun mukaisesti.

Asian valmistelu ja perustelut

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle kehittämällä organisaation toimintaa. Jokaisen valitun tarkastuskohteen osalta laadittu arviointi kehittämistoimenpidesuosituksineen tukee Mikkelin kaupunkia toiminnan sisäisessä kehittämisessä. Lisäksi sisäinen tarkastus tuottaa johdon ja hallituksen avuksi tietoa prosesseista ja toimintamalleista sekä niihin liittyvistä kehitysmahdollisuuksista ja riskeistä.

Mikkelin kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen (KH 10.2.2020 § 52) mukaisesti sisäinen tarkastus toteutetaan ostopalveluna. Sisäisen tarkastuksen palveluita Mikkelin kaupungille toteuttaa KPMG sopimuskaudella 2024-2026 (lisäksi optio 2 vuotta).

Tarkastussuunnitelman mukaisesti vuonna 2025 toteutettiin yksi sisäinen tarkastus. KPMG on laatinut sisäisestä tarkastuksesta raporttiluonnoksen, joka esitellään ja luovutetaan KPMG:n toimesta kaupunginhallitukselle 15.12.2025. Raporttiluonnos sisältää tarkastuksen yhteydessä esille tulleet merkittävimmät havainnot ja niiden johdosta suositellut kehittämistoimenpiteet, joiden toteuttamiselle on asetettu vastuutahot ja tavoiteaikataulu. Raporttiin huomioidaan mahdolliset kaupunginhallituksen käsittelyssä linjattavat täydennykset. Raportti julkaistaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen, tai heti kun mahdolliset täydennykset raporttiluonnokseen on tehty.

Alkuperäinen pykälä kaupungin päätösjärjestelmässä →